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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問本月扣除員工上月預(yù)支的工資,怎么做會計(jì)分錄?



你好,上月怎么做的分錄?
2021 04/18 14:51

84784978 

2021 04/18 14:54
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

答疑蘇老師 

2021 04/18 14:57
你好,那發(fā)工資的時候這部分就貸其他應(yīng)收款就可以了。

84784978 

2021 04/18 15:01
那月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是按實(shí)際發(fā)放的結(jié)轉(zhuǎn)還是按應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)

答疑蘇老師 

2021 04/18 15:03
你好,按應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)的。
