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問題已解決
老師,我們公司是認(rèn)繳的,目前還沒有繳費(fèi),但是需要付社保,老板拿了現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,應(yīng)該怎么做賬



借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者借銀行存款貸實(shí)收資本。
2021 04/19 13:58

老師,我們公司是認(rèn)繳的,目前還沒有繳費(fèi),但是需要付社保,老板拿了現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,應(yīng)該怎么做賬
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