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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅是不是就是計(jì)提增值稅



月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅產(chǎn)生貸方余額,計(jì)提增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
下月繳納增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021 04/22 13:23

84785000 

2021 04/22 13:39
老師,我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月計(jì)提印花稅計(jì)提多了,那會(huì)計(jì)分錄怎么做

萱萱老師 

2021 04/22 13:55
把多計(jì)提的紅沖就可以
