問題已解決
老師,我公司代建醫(yī)院,有政府批復,請問現(xiàn)在衛(wèi)計局撥款給我們付工程款,這個通過什么科目來核算啊



你好,你是施工方對吧?衛(wèi)生局是建設方,撥付給你的工程款項是你們的收入。你可以給對方開具發(fā)票做收入,或者不開發(fā)票開收據(jù)作為預收賬款。也就是說有發(fā)票借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);沒有發(fā)票借:銀行存款 貸:預收賬款。
2021 04/25 15:51

84785027 

2021 04/25 15:52
我們不是施工方,施工方是另外的公司

姜老師 

2021 04/25 15:53
你好,那你們和衛(wèi)生局是什么關系?他們?yōu)槭裁唇o你們撥款呢?你不是代建單位嗎?也就是說你們應該是中標單位吧?

84785027 

2021 04/25 15:54
比如說,衛(wèi)計局這次劃500來給我們,然后我們公司又把款項轉給施工單位,都是這種一收一付

姜老師 

2021 04/25 15:57
你好,我覺得你們應該是轉包工程吧!這樣你們要視為自己的工程做核算。先做收入,然后將錢給施工方時讓對方給你發(fā)票,作為你的成本。

84785027 

2021 04/25 16:00
關系應該是,衛(wèi)計局是業(yè)主,我們是代建方(代衛(wèi)計局管理建設醫(yī)院),施工方是另外一方

姜老師 

2021 04/25 16:02
你好,你是醫(yī)院嗎?我需要知道你是哪一方才能告訴你正確的賬務處理。

84785027 

2021 04/25 16:12
建設驗收完成交由衛(wèi)計局

84785027 

2021 04/25 16:12
不是醫(yī)院

姜老師 

2021 04/25 16:17
你好,代建代管單位要根據(jù)撥款收入和撥款支出做成本費用和收入核算,做賬務處理。

84785027 

2021 04/25 16:20
這個是我公司代建方的權利

84785027 

2021 04/25 16:21
建設完,我們有管理費收入

姜老師 

2021 04/25 16:28
你好, 根據(jù)你的描述做這樣的賬務處理:
1、收到委托方撥付的代建工程款
借:銀行存款
貸:其他應付款——代建工程款
2、支付工程款
借:其他應付款——代建工程款
貸:銀行存款
3、收到委托方撥付的代建管理費
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入——代建管理費
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
4、計算代建收入的稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城建稅
貸:應交稅費——應交教育附加費
貸:應交稅費——應交地方教育附加費

84785027 

2021 04/25 16:33
老師,我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師幫我理下思路,現(xiàn)在我是對這個事情沒頭腦

84785027 

2021 04/25 16:34
謝謝老師

姜老師 

2021 04/25 16:42
你好,我上面的分錄適合小規(guī)模納稅人的賬務處理。收到工程款借:銀行存款? 貸:其他應付款-代建工程款。支付工程款借:其他應付款-代建工程款? ?貸:銀行存款,就是你說的收到錢支付給施工單位的賬務處理。你們收建設單位的管理費就是你們的收入,需要繳納增值稅和附加稅,就是滴3部和第4步的賬務處理
3、收到委托方撥付的代建管理費
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入——代建管理費
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
4、計算代建收入的稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城建稅
貸:應交稅費——應交教育附加費
貸:應交稅費——應交地方教育附加費
