問題已解決
老師,留抵稅額怎么做分錄?



你好,一般納稅人有留抵稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021 04/26 15:10

84785001 

2021 04/26 15:13
那下個月把留抵用了怎么做賬呢?

鄒老師 

2021 04/26 15:15
你好,下個月把留抵用了,結(jié)果是需要納稅,還是繼續(xù) 有稅款留抵呢?

84785001 

2021 04/26 15:17
需要交稅

鄒老師 

2021 04/26 15:19
你好,下個月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84785001 

2021 04/26 15:31
不交稅的情況呢?

鄒老師 

2021 04/26 15:31
你好,不交稅的情況,分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
