問題已解決
我們是受托方,幫委托方研發(fā)一個培訓(xùn)系統(tǒng),這個項目周期有點長,跨年了,發(fā)生費用時就不好計到成本(因為計到成本,月末就要結(jié)轉(zhuǎn),就要確認(rèn)收入,還未開票,想等開票時確認(rèn)收入)所以發(fā)生的費用成本時我計到研發(fā)支出-費用化支出這個科目過度,等確認(rèn)收入時候再做紅沖重新計到成本。因為涉及到跨年,這部分的費用在匯算清繳時我應(yīng)該正常計入費用嗎?還是應(yīng)該把這個項目的費用提出來等確認(rèn)收入時直接計入成本?關(guān)于匯算清繳時這部分的費用我應(yīng)該怎么處理?請教一下老師



同學(xué)你好
你可以開票的時候確認(rèn)收入的
成本也是開票之后結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 04/26 16:03

84785021 

2021 04/26 16:09
老師,我知道是開票的時候確認(rèn)收入,成本等開票確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)。我想問的是發(fā)生的費用成本我用過研發(fā)支出-費用化支出過度,這部分在月末是結(jié)轉(zhuǎn)到費用的,匯算清繳時這部分費用我應(yīng)該怎么做?

84785021 

2021 04/26 16:09
匯算清繳時怎么調(diào)

樸老師 

2021 04/26 16:19
這個有發(fā)票的不用調(diào)整

84785021 

2021 04/26 16:36
那就正常計入費用,只是確認(rèn)收入紅沖就行是嗎

樸老師 

2021 04/26 16:42
對的
這樣操作就可以的

84785021 

2021 04/26 16:47
好的,謝謝老師

樸老師 

2021 04/26 17:01
滿意請給五星好評,謝謝
