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老師那個納稅申報表a107020的那個納稅調整額和那個主表的調增金額是應該一致的嗎?

84784968| 提問時間:2021 04/28 07:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
 1.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列≤表A100000第19行時,合計行第11列=表A100000第20行。   2.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列>表A100000第19行時,表A100000第20行=表A100000第19行。
2021 04/28 07:52
maize老師
2021 04/28 07:53
不是,不一樣,只有這個關系,
84784968
2021 04/28 22:53
老師如果這個本表是企業(yè)所得稅減半,這個關系是不是就不對了
84784968
2021 04/28 22:57
我還是不清楚,這個a107020表的那個納稅調整額怎么算
maize老師
2021 04/29 06:48
這個對應是你自己算,這個減半項目對應那有哪些調整自己算出來去填寫,你主表那個對應納稅調整是對應公司整體,這個就是對應每個項目對應納稅調整?第8列“納稅調整額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額,納稅調減以“-”號填列。10.第10列“項目所得額減半項目”:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的納稅人本期經計算確認的減半征收項目所得額。本列根據(jù)第3列分析填報,第3列填報“減半征稅”的,填報第4-5-6-7+8列金額,當?shù)?-5-6-7+8列<0時,填報0。
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