問(wèn)題已解決
老師你好,我想請(qǐng)教一下,建筑企業(yè),有些項(xiàng)目是跨區(qū)域要預(yù)交2%增值稅,預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎樣做?



你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,貸銀行存款,
2021 04/29 11:35

84785044 

2021 04/29 11:37
收入是入銷項(xiàng),回來(lái)成本抵扣是入進(jìn)項(xiàng),到時(shí)候回到當(dāng)?shù)剡€交增值稅,有點(diǎn)不明白?

莊老師 

2021 04/29 12:42
應(yīng)交是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),

84785044 

2021 04/29 12:45
再交增值稅的話,就進(jìn)入未交增值稅嗎?

莊老師 

2021 04/29 12:46
你好,是的,月末可以這樣結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,

84785044 

2021 04/29 17:12
老師,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅

莊老師 

2021 04/29 17:25
你好,是的,是這樣處理的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
