問題已解決
可以把這個(gè)題目的分錄發(fā)給我嗎?我對(duì)一下看自己哪里錯(cuò)了



你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 04/30 07:39

84785025 

2021 04/30 08:45
還沒給我發(fā)

84785025 

2021 04/30 08:45
什么時(shí)候發(fā)

84785025 

2021 04/30 08:47
這是我做的看一下哪里錯(cuò)了

84785025 

2021 04/30 08:54
第22題是利潤分配-應(yīng)付利潤還是應(yīng)付現(xiàn)金股利

暖暖老師 

2021 04/30 08:56
1借固定資產(chǎn)40000
銀行存款30000
庫存商品60000
無形資產(chǎn)50000
貸實(shí)收資本120000
資本公積—資本溢價(jià)60000

暖暖老師 

2021 04/30 08:56
2+借固定資產(chǎn)80000
貸營業(yè)外收入80000

暖暖老師 

2021 04/30 08:57
3.借銀行存款140000
應(yīng)收賬款47200
貸主營業(yè)務(wù)收入160000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅27200

暖暖老師 

2021 04/30 08:57
4借待處理財(cái)產(chǎn)損益1200
貸固定資產(chǎn)1200

暖暖老師 

2021 04/30 08:58
借營業(yè)外支出1200
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1200

暖暖老師 

2021 04/30 08:58
5.借管理費(fèi)用1000
貸待攤費(fèi)用1000

暖暖老師 

2021 04/30 08:58
6借庫存現(xiàn)金2400
貸銀行存款2400

暖暖老師 

2021 04/30 08:59
7.借銷售費(fèi)用1600
管理費(fèi)用800
貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資2400

暖暖老師 

2021 04/30 08:59
借銷售費(fèi)用224
管理費(fèi)用112
貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)336

暖暖老師 

2021 04/30 09:00
8.借銷售費(fèi)用2300
貸銀行存款2300

暖暖老師 

2021 04/30 09:00
9.借應(yīng)付職工薪酬200
貸庫存現(xiàn)金200

暖暖老師 

2021 04/30 09:00
10.借管理費(fèi)用4220
貸累計(jì)折舊4220

暖暖老師 

2021 04/30 09:00
11借財(cái)務(wù)費(fèi)用1500
貸應(yīng)付利息1500

暖暖老師 

2021 04/30 09:01
12.借主營業(yè)務(wù)成本110000
貸庫存商品110000

暖暖老師 

2021 04/30 09:01
13.借管理費(fèi)用5264
貸銀行存款5264

暖暖老師 

2021 04/30 09:01
14.借銀行存款6000
貸應(yīng)收股利6000

暖暖老師 

2021 04/30 09:02
15.借營業(yè)外支出800
貸銀行存款800

暖暖老師 

2021 04/30 09:02
第15的會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了

暖暖老師 

2021 04/30 09:02
借銀行存款800
貸營業(yè)外收入800

暖暖老師 

2021 04/30 09:02
16.借營業(yè)外支出400
貸銀行存款400

暖暖老師 

2021 04/30 09:03
17.借銀行存款5000
貸其他業(yè)務(wù)收入5000

暖暖老師 

2021 04/30 09:03
借其他業(yè)務(wù)成本4200
貸累計(jì)折舊4200

暖暖老師 

2021 04/30 09:03
18借銷售費(fèi)用3614
貸銀行存款3614

暖暖老師 

2021 04/30 09:04
你先看看前邊這些有不同的嗎?否則后邊的也對(duì)不上

84785025 

2021 04/30 09:08
老師 ,后面還有分錄您沒做

84785025 

2021 04/30 09:11
第17題為什么要貸累計(jì)折舊

84785025 

2021 04/30 09:17
第6題準(zhǔn)備發(fā)放職工工資不是相當(dāng)于計(jì)提工資嗎?借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬? 第7題題目是支付并分配工資,為什么分錄只有計(jì)提分配工資的,沒有支付工資的分錄。 第17題為什么你要貸累計(jì)折舊?

暖暖老師 

2021 04/30 09:18
6只是提取現(xiàn)金,沒有說實(shí)際發(fā)放

暖暖老師 

2021 04/30 09:19
出租的成本就是折舊

暖暖老師 

2021 04/30 09:20
第7題目還有
借應(yīng)付職工薪酬2400
貸庫存現(xiàn)金2400

84785025 

2021 04/30 09:48
第7題支付時(shí)應(yīng)付職工薪酬還要加福利費(fèi)吧,后面的分錄我做完了,看一下我的哪里錯(cuò)了

暖暖老師 

2021 04/30 10:03
19.借主營業(yè)務(wù)收入160000
其他業(yè)務(wù)收入5000
營業(yè)外收入80800
貸本年利潤245800

暖暖老師 

2021 04/30 10:07
借本年利潤135734
貸主營業(yè)務(wù)成本110000
其他業(yè)務(wù)成本4200
營業(yè)外支出2000
管理費(fèi)用11396
銷售費(fèi)用7738
營業(yè)外支出400

暖暖老師 

2021 04/30 10:07
你看看這倆相同不數(shù)字?

84785025 

2021 04/30 10:23
沒有分錄里主營業(yè)務(wù)成本啊

暖暖老師 

2021 04/30 10:24
第12個(gè)會(huì)計(jì)分錄呀,怎么沒有

84785025 

2021 04/30 10:42
第2個(gè)你加錯(cuò)了本年利潤是132820.

84785025 

2021 04/30 10:47
老師,之前問你為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益第一問為什么不能寫一筆分錄?你一直沒回答

暖暖老師 

2021 04/30 11:00
借本年利潤135734
貸主營業(yè)務(wù)成本110000
其他業(yè)務(wù)成本4200
營業(yè)外支出2000
管理費(fèi)用11396
銷售費(fèi)用7738
營業(yè)外支出400
我算了一邊還是這個(gè)數(shù)字
你這題目為什么沒老師接開始一晚上了,就是因?yàn)樘闊┝?/div>


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