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借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費



借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2021 05/06 11:29

84784953 

2021 05/06 13:50
借貸方呢

郭老師 

2021 05/06 13:51
同學(xué),我給你直接紅沖啦,借應(yīng)收賬款是借方貸,其他業(yè)務(wù)收入是代發(fā)借貸都有的。

84784953 

2021 05/06 13:51
開票金額和收入對不上的吧

郭老師 

2021 05/06 13:52
你好,借應(yīng)收賬款100貸其他業(yè)務(wù)收入90應(yīng)交稅費10
借應(yīng)收賬款100貸,其他業(yè)務(wù)收入100,做這個不對嗎?

84784953 

2021 05/06 13:53
科目余額表的收入貸方合計和開票的金額一致的吧

84784953 

2021 05/06 13:53
會不會影響年底的其他數(shù)據(jù)?

郭老師 

2021 05/06 13:54
你好不影響其他的。

84784953 

2021 05/06 13:59
那按你這個來,貸方其他業(yè)務(wù)收入,金額正數(shù)

84784953 

2021 05/06 13:59
這樣對的哦

郭老師 

2021 05/06 14:06
他是沒有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
