問題已解決
我方開具收購發(fā)票后,我方增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該如何處理。



你好,如果是和農(nóng)民購買的,一般納稅人按照 9%抵扣
2021 05/08 15:54

84785043 

2021 05/08 16:00
老師,那如果我們是小規(guī)模納稅人那一部分也需要算到我們的銷售收入里面嗎?

海棠老師 

2021 05/08 16:01
小規(guī)模增值稅不能抵扣,

84785043 

2021 05/08 16:02
老師,但是這個(gè)收購發(fā)票是從我們的稅控系統(tǒng)中開具出來的,需要算做我們的銷售收入嗎?

海棠老師 

2021 05/08 16:04
那個(gè)不是哈,是你們的成本費(fèi)用,不是收入,購買對方的農(nóng)產(chǎn)品,對方?jīng)]有發(fā)票,購買方開收購發(fā)票,一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,
根據(jù)實(shí)際金額的多少在所得稅前扣除

84785043 

2021 05/08 16:05
老師,你的意思是雖然那個(gè)收購發(fā)票是從我們稅控系統(tǒng)中開具的,但是稅控盤不會(huì)統(tǒng)計(jì)成為我們的收入,相當(dāng)于正常情況下收到發(fā)票是一樣的處理方法嗎?

海棠老師 

2021 05/08 16:14
對,是的,你看看稅控盤里是怎么統(tǒng)計(jì),可以查看的,你就按收到成本費(fèi)用票處理就可以了
