問題已解決
之前會計做錯賬了,我檢查過不涉及損益類科目,應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),怎么沖平?



你好
之前錯誤的直接紅沖然后做正確的
2021 05/09 08:01

84784962 

2021 05/09 10:31
應(yīng)交增值稅貸方是負(fù)數(shù)金額,應(yīng)該怎么做分錄沖平?請教老師

郭老師 

2021 05/09 10:32
你好
需要有具體的錯誤原因

84784962 

2021 05/09 10:32
是因為看了之前的賬里確認(rèn)不涉及損益類科目,多出來一筆應(yīng)交增值稅貸方金額為負(fù)的200多,所以不知道紅沖借貸怎么寫?

郭老師 

2021 05/09 10:33
如果需要知道兩個科目一個科目做錯了,你得看一下對方科目當(dāng)時是怎么做的,什么原因多做了。

84784962 

2021 05/09 10:35
是之前代賬會計做的,18年開過四張發(fā)票,看過了收入分錄費用分錄都沒寫錯,稅費也沒交錯,所以排除了是損益類科目有問題,但是看過了也沒有留底稅額,所以不知道應(yīng)交增值稅這筆貸方為負(fù)數(shù)200多的金額出現(xiàn)的原因,想調(diào)賬,應(yīng)該是當(dāng)時會計做錯了,具體原因就不清楚了

84784962 

2021 05/09 10:36
她18年一共裝訂了一本憑證,全部翻完了也沒看到那筆負(fù)200多應(yīng)交增值稅的分錄

郭老師 

2021 05/09 10:36
你好,你想查原因的話,你發(fā)過你的明細(xì)賬
還有增值稅申報表
需要核對
每個月的進項
銷項發(fā)生額

郭老師 

2021 05/09 10:36
你這么說太籠統(tǒng)
看不出具體的原因
得需要接觸你的帳才行
