問題已解決
那關(guān)鍵我本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)應(yīng)納稅額是0,本月還有異地預(yù)交的增值稅不是就成了要退稅了?



你好
異地預(yù)繳的不退
留著以后抵扣
2021 05/09 09:50

84785001 

2021 05/09 09:52
所以申報(bào)主表怎么申報(bào)

郭老師 

2021 05/09 09:54
預(yù)繳的不填寫主表
在附表四
本期發(fā)生額填寫

84785001 

2021 05/09 09:55
附表四咋填

郭老師 

2021 05/09 09:55
附表四,本期發(fā)生額填寫你預(yù)繳的金額。

84785001 

2021 05/09 09:56
然后實(shí)際抵扣不填,等到后面有應(yīng)納增值稅然后填實(shí)際抵扣的?

郭老師 

2021 05/09 09:56
你好
對(duì)的
同時(shí)填寫主表28欄

84785001 

2021 05/09 10:24
老師,個(gè)稅交稅申報(bào)表里已繳稅額怎么大于應(yīng)納稅額,后面有個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額,應(yīng)該怎么理解?

郭老師 

2021 05/09 10:24
你好多交了稅款,匯算清繳可以申請(qǐng)退回。

84785001 

2021 05/09 10:26
那現(xiàn)在是企業(yè)申報(bào),這個(gè)表怎么理解

郭老師 

2021 05/09 10:30
你好
在其他流動(dòng)資產(chǎn)就可以
