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請問老師,進(jìn)料加工核銷表上應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是-7474,這個金額下期申報退稅的時候在哪里調(diào)整呢?



免抵退核銷后,生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù),該金額抵減下期的免抵退稅額;若為負(fù)數(shù),則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù),抵減下期的不得免征和抵扣稅額,若為負(fù)數(shù),則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
2021 05/11 15:03

84785013 

2021 05/11 15:19
具體是在哪里調(diào)整呢?

84785013 

2021 05/11 15:19
我在匯總表上沒有看到哪里可以填這個金額呢

84785013 

2021 05/11 15:23
具體應(yīng)該在匯總表哪里填寫呢?

樸老師 

2021 05/11 15:26
1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你們公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額

84785013 

2021 05/11 15:41
我現(xiàn)在的問題是這樣的,上個月進(jìn)行了20年進(jìn)料加工年度核銷,核銷表上應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是-7474,這個月要申報退稅了,這個調(diào)整額應(yīng)該填在哪里?

84785013 

2021 05/11 15:42
我在數(shù)據(jù)自檢的時候提示的這個,但是我在匯總表上沒有看到哪里可以填這個數(shù)據(jù)

84785013 

2021 05/11 15:42
提示這樣的

樸老師 

2021 05/11 15:54
增值稅報表填寫錯誤了,應(yīng)該以免抵退匯總表的退稅額為主(前提是退稅部門已審批通過)。這樣你的增值稅報表填寫錯誤導(dǎo)致匯總表和增值稅報表有差額

84785013 

2021 05/11 17:09
老師我想問的就是這里具體怎么調(diào)增

樸老師 

2021 05/11 17:17
比如說是負(fù)數(shù)500
那下期的免抵退稅額就增加五百

84785013 

2021 05/11 17:32
在匯總表的哪個地方增加呢?

84785013 

2021 05/11 17:33
比如我下期正常應(yīng)退稅額是1000,就直接改成1500嗎?

樸老師 

2021 05/11 17:46
恩
這個直接改免抵退稅額就行了

84785013 

2021 05/11 17:51
但是免抵退稅額是灰色的,改不了啊

84785013 

2021 05/11 17:51
是自動生成的

樸老師 

2021 05/11 18:03
你是負(fù)數(shù)的自動增加了
系統(tǒng)自動的

84785013 

2021 05/11 18:40
那是不是這個月申報退稅必須有進(jìn)料加工貿(mào)易方式的才行?。?/div>

樸老師 

2021 05/11 18:48
只要是免抵退的就可以的


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