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問題已解決

環(huán)保企業(yè)所得稅三免三減半中,所得稅匯算清繳中所得減免優(yōu)惠明細表A107020中納稅調整要填什么數(shù)據(jù)?是A1050000納稅調整明細中的數(shù)據(jù)嗎?

84784973| 提問時間:2021 05/18 17:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 截圖看一下你表格
2021 05/18 18:47
84784973
2021 05/18 19:08
這張表,我們是 三公司所有的營業(yè)收入都是環(huán)保收入,但是有一點營業(yè)外收入,然后納稅調整表中有業(yè)務招待費調增項和無票成本。這張表中的納稅調整是可以調這部分數(shù)據(jù)嗎?
陳詩晗老師
2021 05/18 19:11
你有符合免稅 的收入你就填寫在這張表里面 你沒有發(fā)票的相關 費用是要調增加處理,不可扣除的 你這不可扣除的不是填寫這張表的
84784973
2021 05/18 19:20
那無票的成本調增了之后,“8列“納稅調整額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額,納稅調減以“-”號填列。”還可以把相關的調整金額增加到第8列中嗎?要不然調增的部分要繳稅了
陳詩晗老師
2021 05/18 19:49
你這沒有發(fā)票的,你本就要調增處理。 或你直接在你會計利潤不反應這部分,你就不存在調整問題
84784973
2021 05/18 19:55
但是報表和實際財務報表不一致,有關系嗎?在納稅調整表中做了調增了,比如業(yè)務招待費需要填增50萬,公司的免稅收入和成本費用填在這張表中,出來免稅所得,那調增的業(yè)務招待費用如果不在這張表中納稅調整填寫的話,免稅所得就小于應納稅所得額了,調增的這部分費用就要繳稅了
陳詩晗老師
2021 05/18 19:58
會計口徑 和稅法口徑 有差異這是正常情況的 兩者間口徑 本不一致。 你可以將無票的這些不入賬,這樣你申報更好處理
84784973
2021 05/18 20:01
那就是所得稅匯算清繳時利潤比財務報表大,但是因為免稅期也不繳稅,也是可以的。那這樣我報年度報表時需要把報表按所得稅匯算清繳的表調成一致嗎?
陳詩晗老師
2021 05/18 20:03
對的,調整一致,這樣沒差異,不預警,稅局也不會問。 不一致,可能會問,你要解釋,麻煩?
84784973
2021 05/18 20:19
那我其他的納稅調整是不是可以在免稅所得增加納稅調整,增加免稅所得把納稅調增的業(yè)務招待費這些正常的納稅調增所得來抵掉呢?要不這些調增的業(yè)務招待費要繳稅了
陳詩晗老師
2021 05/18 20:20
其他的是可以的,其他的正常處理不影響了的
84784973
2021 05/18 20:20
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 05/18 20:21
不客氣,祝你工作愉快。
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