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問題已解決

1.某家電商場為增值稅- -般納稅人,2019年10月購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購入彩電一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價、稅分別為640000元、102400 元取得的法定扣稅憑證已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。 (2)銷售上月購入的空調(diào)40臺(進(jìn)價3500元臺).每臺零售價4404元,并實行買一贈一方式,贈送的小家電零售價為116元始。 (3)采取以舊換新方式銷售手機(jī)300部,舊手機(jī)收購價為100元/部新手機(jī)零售價為2260元/部. (4)采用分期收款方式銷售本月購進(jìn)的冰柜10臺每臺零售價9040元,合同規(guī)定當(dāng)月收款50%,余款再分5個月收回。 要求:計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額,增值稅稅率為13%。

84785046| 提問時間:2021 05/25 08:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅是102400
2021 05/25 08:31
暖暖老師
2021 05/25 08:32
業(yè)務(wù)2銷項稅的計算是40*(4404+116)/1.16*16%=24937.93
暖暖老師
2021 05/25 08:33
業(yè)務(wù)3銷項稅的計算是300*2260/1.16*16%=93517.24
暖暖老師
2021 05/25 08:34
業(yè)務(wù)2銷項稅的計算是40*(4404+116)/1.13*13%=20800
暖暖老師
2021 05/25 08:34
業(yè)務(wù)3銷項稅的計算是300*2260/1.13*13%=78000
暖暖老師
2021 05/25 08:35
第2 和第3個計算式稅率錯了,我改了在后邊,注意下
暖暖老師
2021 05/25 08:35
業(yè)務(wù)4銷項稅的計算是10*9040/1.13*13%*50%=5200
暖暖老師
2021 05/25 08:36
:計算該商場當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額(20800+78000+5200)-102400=1600
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