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老師,如果應(yīng)付賬款和供貨方產(chǎn)生差異,而且金額比較大,怎么調(diào)整,分別記入什么科目



你好,是什么原因?qū)е碌膽?yīng)付賬款與對(duì)方的應(yīng)收賬款不一致呢?
2021 05/25 20:33

84785008 

2021 05/25 21:06
是因?yàn)榍捌趦?nèi)部協(xié)調(diào)不好,本應(yīng)該入庫(kù)的產(chǎn)品,沒有及時(shí)入。丟到了一邊,或者少入,因?yàn)槭切值芷髽I(yè),也沒有及時(shí)對(duì)賬,現(xiàn)在對(duì)這一塊規(guī)范起來,重新盤庫(kù),把該入的入進(jìn)來,因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng),沒有人妥善保管,也有一些丟失。所以造成了實(shí)際入庫(kù)的數(shù)額,和另一方不一致了,所以問問老師,怎么調(diào)賬,比如,我這邊的金額比對(duì)方小,或者大,分別怎么處理?

鄒老師 

2021 05/25 21:07
你好,本應(yīng)該入庫(kù)的產(chǎn)品,沒有及時(shí)入,那補(bǔ)做入賬分錄之后,二者余額就一致了才是啊?

84785008 

2021 05/25 21:10
實(shí)際給我們是500只5000元吧,實(shí)盤400只4000元了,差額這個(gè)怎么調(diào)

鄒老師 

2021 05/25 21:13
你好,是什么原因?qū)е掠?00只的差異呢?

84785008 

2021 05/25 21:36
唉,怎么跟你說呢老師,就是對(duì)方是委托加工方,開了出庫(kù)票也出庫(kù)了,他們認(rèn)為只要出了庫(kù)就跟他們沒關(guān)系了。按理說,我們應(yīng)該拿這個(gè)票來辦入庫(kù),掛往來,可是雙方扯皮了,因?yàn)槲覀冇袇f(xié)議在先,東西生產(chǎn)出來我先寄存在對(duì)方那里,因?yàn)槲覀儧]有庫(kù)房,我用多少,拿多少,給我開多少票,所以造成了,一部分產(chǎn)品沒人管,對(duì)方?jīng)]賬,我們?nèi)氲闹皇俏覀儗?shí)際拿的那部分,現(xiàn)在想規(guī)范起來,重新盤庫(kù),這個(gè)怎么處理?

鄒老師 

2021 05/25 21:37
你好,應(yīng)當(dāng)把在對(duì)方寄存的那部分,你單位補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)處理才是的?

84785008 

2021 05/25 21:56
是,就是這樣子的,我就是說如果產(chǎn)生了差異如何處理

鄒老師 

2021 05/26 07:52
你好,應(yīng)當(dāng)把在對(duì)方寄存的那部分,你單位補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)處理才是的?
(這個(gè)就是處理辦法?。?/div>


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