當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我做了一筆沖銷(xiāo)2019年度的社保費(fèi)分錄,以前年度未分配利潤(rùn)要怎么調(diào)整啊



你好之前是多計(jì)提嗎,還是啥,?
2021 05/27 17:04

maize老師 

2021 05/27 17:06
借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

84784949 

2021 05/27 17:11
老師,當(dāng)時(shí)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,是社保費(fèi)做錯(cuò)了,要重新做這筆分錄

maize老師 

2021 05/27 17:16
那之前做啥這個(gè)你可以說(shuō)下嗎

84784949 

2021 05/27 17:26
老師,之前做的就是:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款

maize老師 

2021 05/27 17:27
借銀行,貸貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
