當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,今年我們企業(yè)的購銷合同印花稅在繳納時(shí),因我計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了2000元左右。具體是這樣的,原本專管員說的是按照購、銷金額合計(jì)的0.0003交,但是我購入金額誤按照本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額計(jì)算,我合計(jì)了一下,4個(gè)月下來一共多交了2000左右,這樣有關(guān)系嗎?我從5月份開始按照(采購入庫金額+銷售收入金額)*0.0003的金額交可以嗎?



你好,多交的稅款到是沒什么關(guān)系,對公司不影響。印花稅可以按照采購金額+銷售金額之和-*0.0003
2021 05/27 22:25
