問題已解決
發(fā)票已經(jīng)入賬,對方紅沖了,并重新開具發(fā)票給我們,已經(jīng)跨月,該如何做賬



你好
先紅沖原來發(fā)票的分錄,再按發(fā)票入賬?
2021 05/29 12:40

84785044 

2021 05/29 12:41
需要做進項稅轉(zhuǎn)出嘛?

84785044 

2021 05/29 12:42
第一次入賬時已經(jīng)抵扣發(fā)票了

玲老師 

2021 05/29 12:42
你好
專票要進項轉(zhuǎn)出處理??

84785044 

2021 05/29 12:45
那我分錄應(yīng)該怎么處理呢?先紅沖剛?cè)胭~時的分錄,進項稅轉(zhuǎn)出怎么做?

玲老師 

2021 05/29 12:58
你好
賬上紅沖 填寫表二進項轉(zhuǎn)出就可以了,?

84785044 

2021 05/29 13:04
做賬時分錄不用做進項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報時轉(zhuǎn)出嘛?

玲老師 

2021 05/29 13:04
對,帳上做進項負數(shù)和進項轉(zhuǎn)出一個道理,報表填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了

84785044 

2021 05/29 13:16
那對方重新給我開具發(fā)票了,我正常入賬,一正一負就剛好,申報時就不用進項稅轉(zhuǎn)出了吧

玲老師 

2021 05/29 13:17
需要進項轉(zhuǎn)出,收到正確發(fā)票再認證抵扣

84785044 

2021 05/29 13:19
如果正確發(fā)票已經(jīng)在本月給我了呢?

玲老師 

2021 05/29 13:20
賬務(wù)處理一樣的,因為你前面進項抵扣了
