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問(wèn)題已解決
我1月建賬,沒(méi)有錄入憑證,期初余額錄入試算不平衡,怎么辦。也修改不了期初余額,怎么辦 用友t3



你好 你是不是期初的金額 就沒(méi)有整理對(duì)。 正常你對(duì)的期初 不會(huì)不平的??
2021 05/31 11:25

84784968 

2021 05/31 11:27
個(gè)人戶餐飲,多個(gè)店整合。只錄銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金,其他沒(méi)錄

meizi老師 

2021 05/31 11:44
你好? ?那你也得把其他的錄入。 不然你不平衡的 無(wú)法建賬期初的?

84784968 

2021 05/31 11:46
小白一枚,怎么辦,之前的都沒(méi)有做賬的我就得現(xiàn)金和銀行存款,其他的我該怎么處理

meizi老師 

2021 05/31 11:48
?你好? ? ? 去盤點(diǎn)所有的 各個(gè)店面金額? 比如A銀行存款是100? ?B 銀行存款是100? 那么 你銀行存款這塊就得寫200 。? ? 所有科目都去盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)建賬哈? ?

84784968 

2021 05/31 11:50
我得把前一個(gè)月的賬理清作為基礎(chǔ)?手工做賬,再建這個(gè)月的賬期初賬?

meizi老師 

2021 05/31 11:57
?你好是的。 比如你 6月1號(hào)要建賬。 你就整理好所有科目余額 截止到5.31號(hào)的金額來(lái)建賬? ?作為6.1號(hào)期初? ?

84784968 

2021 05/31 12:01
想哭, 那要是從1月開始,我需要整理12月的,還是2020年1年的,而且2020年還是大部分缺失的

meizi老師 

2021 05/31 12:06
?你好? 是的。? 那你就的整理12月末的? 金額來(lái)建賬才行的?

84784968 

2021 05/31 12:08
好的,那我試試看行不行
額,還有,現(xiàn)在我這邊有個(gè)新品牌,單獨(dú)記賬,期初余額又是怎么做

meizi老師 

2021 05/31 12:12
?你好? ?沒(méi)事的。 你可以的;? ?學(xué)堂還有建賬的課程? 沒(méi)事去看看 ;? 新品牌不是公司名下的嗎? ?

84784968 

2021 05/31 12:15
是公司下面的,但是合伙人不一樣。所以獨(dú)立賬簿,不能混合

meizi老師 

2021 05/31 12:18
?你好 那你要單獨(dú)做自己做一個(gè)賬了。? ?然后公司名下的賬套還是正常做? ?

84784968 

2021 05/31 14:21
老師,員工向老板借支,老板報(bào)銷一次,但是在工資條直接扣出來(lái),
在這里我的員工借支怎么做
是 借:其他應(yīng)收款
還是直接 借,:管理費(fèi)用呢

meizi老師 

2021 05/31 14:29
?你好? 員工跟老板之間的借款不掛賬的。 掛? 費(fèi)用去? ?

84784968 

2021 05/31 14:43
我的酒水直接送店里的,不計(jì)庫(kù)存數(shù),店里自己盤點(diǎn),月底供應(yīng)商直接拿單子到辦公室結(jié)賬,這個(gè)怎么記賬。

meizi老師 

2021 05/31 14:52
?你好? ? ? ?借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。 先這樣掛? ?銷售了做收入 到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本??

84784968 

2021 05/31 15:04
我給他結(jié)賬了,能直接
借:庫(kù)存商品
貸:銀行存款 ???

meizi老師 

2021 05/31 15:16
?你好? ? ?你不是說(shuō) 庫(kù)存數(shù)量要核算嗎。 先發(fā)出去了 在做 庫(kù)存商品去 。如果 你是購(gòu)買方就直接做? ?借:庫(kù)存商品
貸:銀行存款
