問題已解決
老師。沒有抵扣的進(jìn)項,賬務(wù)處理怎么做分錄



借庫存商品
應(yīng)交稅費待認(rèn)證
貸,銀行存款。
2021 06/01 15:39

84785034 

2021 06/01 15:41
老師,未認(rèn)證的部分,應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費當(dāng)中嗎

84785034 

2021 06/01 15:42
查詢明細(xì)賬,他也會在借方出現(xiàn)增加進(jìn)項稅嗎

郭老師 

2021 06/01 15:43
你好,應(yīng)該在應(yīng)交稅費里面,但是如果資產(chǎn)負(fù)債表的話,他在其他流動資產(chǎn)里面。

84785034 

2021 06/01 15:49
老師,我的賬務(wù)中比實際的應(yīng)交稅費的留底少400元,找不到原因,我該怎么調(diào)整

郭老師 

2021 06/01 15:51
你好,每個月的銷項和進(jìn)項能核對嗎?

84785034 

2021 06/01 16:04
能核對上,老師我有一個280的可抵扣技術(shù)維護(hù)費在賬務(wù)中抵減了,實際稅務(wù)上沒有口呢,和這有關(guān)嗎

郭老師 

2021 06/01 16:05
他和這個有關(guān)系的,沒有抵扣,你不用做賬的。

84785034 

2021 06/01 16:23
老師,沒有抵扣的是280元,和四百多也碰不上,我該從哪里下手查

郭老師 

2021 06/01 16:26
你好,你減去這個之后還有120,你看下你的減免表里面本期發(fā)生額是多少?

郭老師 

2021 06/01 16:26
要看一下你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額發(fā)生額是多少。

84785034 

2021 06/01 16:35
不明白老師

郭老師 

2021 06/01 16:36
你好,每個月的進(jìn)項銷項,賬上和你申報系統(tǒng)里面核對一下。

84785034 

2021 06/01 17:05
老師。我就查到21年1月了,之后的都是相符,之前的21年1月和20年12月,我看了一下,賬務(wù)和稅務(wù)的不符,應(yīng)該是之前的會計沒有按當(dāng)月認(rèn)證抵扣的票據(jù)入賬

84785034 

2021 06/01 17:06
老師他這估計都是這么做的賬,一年也查不完,怎么辦

郭老師 

2021 06/01 17:07
那你得看下她的抵扣清單,你們會不會有重復(fù)的?

郭老師 

2021 06/01 17:07
抵扣清單和你的抵扣聯(lián)都裝訂在一塊嗎?

84785034 

2021 06/01 17:10
只有匯總的,清單沒有打印

郭老師 

2021 06/01 17:10
如果你不想查下去的話,差額放到營業(yè)外收支里面。

84785034 

2021 06/01 17:12
老師,借和貸分錄怎么寫

郭老師 

2021 06/01 17:13
你好,現(xiàn)在具體的哪個有差額?

84785034 

2021 06/01 17:14
財務(wù)軟件賬務(wù)中有差額

郭老師 

2021 06/01 17:16
你好,哪個科目有差額銷項還是進(jìn)項還是轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是未交增值稅。
