問題已解決
盤盈現(xiàn)金500,財務會計:借:庫存現(xiàn)金500 貸:待處理財產(chǎn)損益500 少付:借:待處理財產(chǎn)損益500 貸:其他應付款 500 預算會計:借:資金結存500 貸:其他收入500.老師說付給別人款時預算會計不做分錄。那這個錢付出去了,預算會計帳中資金結存和收入都增加了500 怎么解釋



你好,不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的
2021 06/01 18:23

84784970 

2021 06/01 18:28
那實際這個款少付給別人了,已經(jīng)付出去了,但預算會計賬中資金結存還多了500,與實際業(yè)務不符啊

紫藤老師 

2021 06/01 18:29
往來款沒有對應的與預算會計科目的

84784970 

2021 06/01 18:29
謝謝老師,還是不明白

84784970 

2021 06/01 18:30
應該把預算會計前面做的分錄沖紅啊

紫藤老師 

2021 06/01 18:31
財務會計的現(xiàn)金和銀行存款,不一定和資金結存對的上

84784970 

2021 06/01 18:31
預算會計什么時候做?什么時候不做?

紫藤老師 

2021 06/01 18:31
除了往來款,折舊的,其他都做

84784970 

2021 06/01 18:34
涉及貨幣資金增減要做,收付實現(xiàn)制要做,這樣理解對嗎

紫藤老師 

2021 06/01 18:34
涉及貨幣資金增減要做,收付實現(xiàn)制要做

84784970 

2021 06/01 18:36
謝謝老師

紫藤老師 

2021 06/01 18:37
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??

84784970 

2021 06/01 18:39
好的老師

84784970 

2021 06/01 18:41
老師,資金結存和庫存現(xiàn)金、銀行存款不相等嗎?什么情況下不等

84784970 

2021 06/01 18:44
五星好評在哪里

紫藤老師 

2021 06/02 09:00
資金結存和庫存現(xiàn)金、銀行存款不一定相等,你結束問題,然后平價
