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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)未交增值,前幾個(gè)月月末忘記結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在需要怎么處理?



你好
現(xiàn)在補(bǔ)分錄 就可以?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2021 06/03 09:42

84784982 

2021 06/03 09:55
請(qǐng)問(wèn)前幾個(gè)月未結(jié)轉(zhuǎn)的,也可以在本月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 

2021 06/03 10:05
是的,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?

84784982 

2021 06/03 11:11
好的。請(qǐng)問(wèn)老師前幾個(gè)有少數(shù)沒(méi)有做增值稅價(jià)稅分離,但是稅務(wù)系統(tǒng)做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的,應(yīng)該怎么處理呢?

84784982 

2021 06/03 11:11
前幾個(gè)月

玲老師 

2021 06/03 11:12
原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看一下

84784982 

2021 06/03 11:30
原分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-員工

玲老師 

2021 06/03 11:35
您好
借進(jìn)項(xiàng)
貸管理費(fèi)用。

84784982 

2021 06/03 11:39
在本月調(diào)整損益和應(yīng)交稅費(fèi)就行對(duì)吧?

玲老師 

2021 06/03 11:47
你好
對(duì) 分錄 發(fā)你了??

84784982 

2021 06/03 12:16
好的,謝謝老師

玲老師 

2021 06/03 12:20
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>


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