問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳前,公司發(fā)生的跨年度銷售退回,購買方賬務(wù)處理



借銀行存款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2021 06/08 09:40

郭老師 

2021 06/08 09:40
對應(yīng)的成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)到。

84785020 

2021 06/08 09:44
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項發(fā)生的銷售退回,購買方會計處理怎么做?

郭老師 

2021 06/08 09:46
剛才我寫錯了,如果是專票的話,借銀行存款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2021 06/08 09:46
如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,不管是匯算清交之前,還是之后都是這么做。
