問題已解決
老師你好,我想咨詢下,我去年有一筆應付職工薪酬的帳,發(fā)放的時候貸方做錯成了其他業(yè)務(wù)收入了,我這筆怎么調(diào)呀,原分錄借:應付職工薪酬 貸:其他業(yè)務(wù)收入(本來要沖其他應收款的)



同學你好
貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸其他應收款
2021 06/08 17:36

84784965 

2021 06/08 17:38
但是這是去年的帳了,影響利潤嗎?

樸老師 

2021 06/08 17:45
你們是什么會計準則呢

84784965 

2021 06/08 17:47
小企業(yè)會計準則

樸老師 

2021 06/08 17:53
那就這樣做賬的哦

84784965 

2021 06/08 18:03
那如果是會計準則呢?

樸老師 

2021 06/08 18:10
那就要用以前年度損益調(diào)整來做了

84784965 

2021 06/08 18:12
為什么呀?小企業(yè)會計準則不涉及到損益嗎?

樸老師 

2021 06/08 18:17
小企業(yè)會計準則沒有這個科目

84784965 

2021 06/08 18:18
明白了,謝謝老師

樸老師 

2021 06/08 18:18
滿意請給五星好評,謝謝
