問題已解決
老師 企業(yè)應(yīng)交稅費--未交增值稅無法查明當(dāng)時怎么多計提了或者怎樣的情況 借方一直有數(shù) 那該怎么調(diào)賬 已經(jīng)跨年度了



你好,你看一下你們賬上有留底嗎?你的增值稅申報表。
2021 06/11 11:26

84784950 

2021 06/11 11:44
老師 你好 沒有留底 因為以前的會計做的賬 接手后就看到這情況

郭老師 

2021 06/11 11:45
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

84784950 

2021 06/11 11:53
老師 你好 那這樣 不需要通過以前年度調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬嗎?直接做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。?

郭老師 

2021 06/11 11:55
你好
是
是的,可以的。

84784950 

2021 06/11 11:58
好的 謝謝老師

郭老師 

2021 06/11 12:00
不用客氣
工作愉快
