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問題已解決

老師您好,我有一筆2020年6月開具的4萬的培訓費發(fā)票,因為課時沒有用完,現(xiàn)在需要退費2.5萬,現(xiàn)在學校需要把4萬的發(fā)票開紅字,然后再開具消耗的1.5萬發(fā)票,但咋們2020年匯算清繳已經做完了,我這邊賬務怎么處理

84784954| 提問時間:2021 06/11 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
倪好,去年的時候你們是根據(jù)什么來做的?收入 4萬嗎?
2021 06/11 12:02
84784954
2021 06/11 12:20
去年做的銷售費用
郭老師
2021 06/11 12:22
不可能的,這個是你的收入不是嗎?
84784954
2021 06/11 13:47
不是收入,是外邊學校給我們開的培訓費,我們入賬費用
郭老師
2021 06/11 13:50
借銀行存款貸銷售費用,2.5萬。
郭老師
2021 06/11 13:50
去年已經抵扣了企業(yè)所得稅。
84784954
2021 06/11 13:51
是的,所得稅已經抵扣
郭老師
2021 06/11 13:57
那就做上面的分錄就可以的,今年就不允許抵扣。
84784954
2021 06/11 14:01
不用再調原來的企業(yè)所得稅了嗎
84784954
2021 06/11 14:02
等于2020年多抵所得稅了,不用再調整了嗎
郭老師
2021 06/11 14:04
你現(xiàn)在還能調去年的企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2021 06/11 14:04
還能去稅務局修改你的匯算清交嗎?
84784954
2021 06/11 14:05
不能,到5月31號已經結束了
郭老師
2021 06/11 14:08
不修改的話,就用上面的分錄來做。
84784954
2021 06/11 14:09
這樣有風險嗎
84784954
2021 06/11 14:10
這種情況正常應該怎么處理
郭老師
2021 06/11 14:13
你好,有風險的,因為你去年多抵扣了,去年就應該調增補稅。
84784954
2021 06/11 14:25
那最好是去稅務局改匯算清繳吧
郭老師
2021 06/11 14:26
你好是的,這個是最好的辦法。
84784954
2021 06/11 14:33
一般稅務局給改嗎
郭老師
2021 06/11 14:34
你好,很少有改的情況,這個得你們具體的自己去問一下。
84784954
2021 06/11 14:38
那我今年把去年多抵的部分,今年少抵可以嗎
郭老師
2021 06/11 14:41
可以的,我上面就是給你這么寫的分錄。
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