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問題已解決

老師這兩個題目怎么做

84784977| 提問時間:2021 06/15 10:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021 06/15 10:32
84784977
2021 06/15 10:33
對的謝謝
暖暖老師
2021 06/15 10:34
甲企業(yè)繳納增值稅是 (35000+2000+4000)*13%-320
暖暖老師
2021 06/15 10:34
繳納消費(fèi)稅的計算是 (35000+2000+4000)/(1-5%)*13%
暖暖老師
2021 06/15 10:35
第二個圖片 乙企業(yè)代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (7000+2000)/(1-10%)*10%
暖暖老師
2021 06/15 10:35
應(yīng)交增值稅的計算是 2000*13%=260
84784977
2021 06/15 10:43
第一題5%哪來的
暖暖老師
2021 06/15 10:43
業(yè)務(wù)7進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是的計算是0.78
84784977
2021 06/15 10:44
成本不含稅嗎
暖暖老師
2021 06/15 10:44
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅是=6.68+1.3-0.78=7.20
暖暖老師
2021 06/15 10:44
當(dāng)月銷項稅的合計是 2.6+9.1+2.6+0.2275=14.5276
暖暖老師
2021 06/15 10:44
要求:計算本月應(yīng)繳納的增值稅稅=14.5276-7.20=7.3276
84784977
2021 06/15 10:49
什么呀,第一題錯了
暖暖老師
2021 06/15 10:54
成本利潤率這里是
暖暖老師
2021 06/28 16:44
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