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實(shí)務(wù)
問題已解決
同一公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖怎么做分錄摘要?還要附什么單據(jù)?以前很久掛著的賬



你好? ? ?那你直接做一個情況說明老板簽字做附件。然后你直接對沖? ?就行了。? : 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款?
2021 06/16 17:01

84784996 

2021 06/16 17:10
事業(yè)單位也是這樣子操作嗎?

meizi老師 

2021 06/16 17:15
?你好? 是的。 事業(yè)單位也這樣沖??

84784996 

2021 06/16 17:16
好的謝謝

meizi老師 

2021 06/16 17:22
沒事的; 希望能幫到你 滿意請給予評價?

84784996 

2021 06/17 10:04
還有一個問題!預(yù)算會計(jì)沒有期初數(shù)怎么辦?

meizi老師 

2021 06/17 10:11
你好 你去看看往年的數(shù)據(jù)? ?是不是上年就沒有金額 余額了??

84784996 

2021 06/17 10:16
上一年沒有金額了!全部都平數(shù)

84784996 

2021 06/17 10:17
但是我財(cái)務(wù)會計(jì)就有期初數(shù)

meizi老師 

2021 06/17 10:24
?你好 那你們? 這個 財(cái)務(wù)會計(jì)去檢查下 是不是? ?取數(shù)不對 。? ?

84784996 

2021 06/17 10:27
我看到19,20預(yù)算會計(jì)都沒有期初數(shù)

84784996 

2021 06/17 10:29
軟件查詢沒有

meizi老師 

2021 06/17 10:36
?你好? ? 看下是不是 公式取數(shù)不對或者是你往年就沒有產(chǎn)生? 。你讓軟件售后給你看看?

84784996 

2021 06/17 10:39
是不是收入和支出一樣就沒有結(jié)余,所以就沒期初數(shù)?

meizi老師 

2021 06/17 10:47
?你好正常 是的 。正常要結(jié)轉(zhuǎn)的?

84784996 

2021 06/17 10:54
那么沒有結(jié)余了!結(jié)轉(zhuǎn)不是都是0了么?

meizi老師 

2021 06/17 11:02
?你好? ? ?結(jié)余后是0? 。現(xiàn)在你不是說? 有期初金額嗎 那說明? 你系統(tǒng) 不對??

84784996 

2021 06/17 11:10
我說預(yù)算會計(jì)沒有期初數(shù)

84784996 

2021 06/17 11:10
財(cái)務(wù)會計(jì)有期初數(shù)!

meizi老師 

2021 06/17 11:16
?你好? ? ?正常的話? 預(yù)算會計(jì)通常期初支出和收入是沒有余額的,

84784996 

2021 06/17 11:18
資金結(jié)存也是0正常嗎?

84784996 

2021 06/17 11:19
預(yù)算會計(jì)哪些科目有期初數(shù)?

meizi老師 

2021 06/17 11:28
?你好? ?比如資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度,資金結(jié)存—貨幣資金(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目余額,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目余額),這些是借方余額。貸方余額是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款結(jié)余,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
