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問(wèn)題已解決

老師好,當(dāng)期不用交增值稅,但是異地項(xiàng)目預(yù)繳了附加稅,預(yù)繳的附加稅怎么處理呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/16 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,異地項(xiàng)目預(yù)繳了附加稅,預(yù)繳的附加稅在賬上掛賬就是了?
2021 06/16 17:33
84784957
2021 06/16 17:37
在稅局不用填報(bào)是么?那多繳的怎么辦呢?下期申報(bào)的時(shí)候抵減?
鄒老師
2021 06/16 17:38
你好,當(dāng)期不用交增值稅,那就不需要填寫在附加稅申報(bào)表的。 多繳的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了?
84784957
2021 06/16 17:40
多繳的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了 ,意思是以后需要交附加稅的時(shí)候再填寫已經(jīng)預(yù)繳的對(duì)么
鄒老師
2021 06/16 17:40
你好,是的,是這樣的?
84784957
2021 06/17 09:13
老師,在附加稅哪個(gè)欄次填寫之前預(yù)繳的附加稅呢
鄒老師
2021 06/17 09:14
你好,在預(yù)交稅額欄次?
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