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1)1月1日,核定行政部門備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門前來報(bào)銷零星開支,共計(jì)18760元。 我想問1月3日的賬務(wù)處理 應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金還是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-行政部門備用金

84785003| 提問時(shí)間:2021 06/21 14:59
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華華老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好!1月3日的賬務(wù)處理 應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-行政部門備用金
2021 06/21 15:00
84785003
2021 06/21 15:10
老師,為什么不寫貸庫存現(xiàn)金呢
華華老師
2021 06/21 15:40
你好!1月3日的賬務(wù)處理 應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-行政部門備用金貸庫存現(xiàn)金
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