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問題已解決

老師,車間員工報(bào)銷一些車間用的易耗品,是直接出費(fèi)用呢?還是放在低值易耗品?如果放在低值易耗品,月末又要怎么處理?

84785024| 提問時(shí)間:2021 06/21 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? ? ? 很少的話 建議直接計(jì)入制造費(fèi)用- 低值易耗品核算? ?月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去??
2021 06/21 16:40
84785024
2021 06/21 16:57
老師, 我們現(xiàn)在有這樣一種情況:我們從供應(yīng)商那里入 一批商品,有車間維修時(shí)需要用到的東西,例如是一些機(jī)器的配件,另外還有一些很零散的低值易耗品。但是車間在給客戶維修的時(shí)候,領(lǐng)用都沒有做統(tǒng)計(jì)的,所以當(dāng)月進(jìn)的這一整批的商品,車間那邊都會(huì)按全部領(lǐng)用出一份其他出庫存單的給財(cái)務(wù)這邊,但也沒法確定到用的東西都用在了哪個(gè)客戶身上,所以,在采購的時(shí)候,財(cái)務(wù)處理應(yīng)該怎么做?成本又是怎么做?
meizi老師
2021 06/21 17:03
你好? 但是你要注意 你假如是沒有一次性領(lǐng)用? 直接計(jì)入制造費(fèi)用去。 這樣會(huì)虛增你的成本的。 建議按我上面寫的來做賬??
84785024
2021 06/21 17:09
是的,會(huì)出現(xiàn)虛增成本。我們現(xiàn)在是內(nèi)帳,用的是商業(yè)的帳套,不是工業(yè)帳套。以前的會(huì)計(jì)是把這些入庫存的商品,直接轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后按月去分?jǐn)?。?以具體應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2021 06/21 17:15
?你好內(nèi)賬的話? ?那你按月分?jǐn)傇趺磥矸值模? 這個(gè)都是寫配件和易耗品 你做 固定資產(chǎn)去干嗎 。? 這個(gè)固定資產(chǎn)都有最低折舊年限的? ? 況且也沒有必要去做固定資產(chǎn)去。 你做易耗品? ? ?配件計(jì)入? ?庫存商品去 用就行了。??
84785024
2021 06/21 17:19
是前手會(huì)計(jì)這么做,我已經(jīng)把之前入到固定資產(chǎn)的都調(diào)出來了,已經(jīng)計(jì)提的折舊需要不需要調(diào)整出來呢?
meizi老師
2021 06/21 17:26
?你好? 是的。 需要調(diào)整的。 這樣會(huì)沖利潤的。 調(diào)整處理哦?
84785024
2021 06/21 17:30
因?yàn)橹叭氲焦潭ㄙY 產(chǎn)的有23萬,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?已經(jīng)計(jì)提的折舊可以不再調(diào)整轉(zhuǎn)出嗎?
meizi老師
2021 06/21 17:32
?你好? 你跨年的話。? ?借累計(jì)折舊貸利潤分配-未分配利潤來紅沖。 當(dāng)年的折舊直接紅沖 比如借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)負(fù)數(shù)貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)??
84785024
2021 06/21 19:18
一些維修用的工具呢?
meizi老師
2021 06/21 20:06
?你好? ? 計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 領(lǐng)用計(jì)入成本去??
84785024
2021 06/22 09:40
以前年度的有23萬的商品放在了固定資產(chǎn),今年的有5萬,那怎么從固定資產(chǎn)調(diào)整出來? 是 借:低值易耗品 貸 固定資產(chǎn)?調(diào)整跨年的累計(jì)折舊,是 借累計(jì)折舊 貸:利潤 分配-未分配利潤?
meizi老師
2021 06/22 09:43
?你好? ? 你這個(gè)? 本身屬于易耗品? ?先調(diào)整固定資產(chǎn) ;???借:低值易耗品 貸 固定資產(chǎn)? 然后沖累計(jì)折舊 ;? ??借累計(jì)折舊 貸:利潤 分配-未分配利潤? 是的
84785024
2021 06/22 09:48
那加起來,低值易耗品就有28萬了,那這個(gè)成本應(yīng)該怎么出呢? 沒辦法確認(rèn)每個(gè)月的成本實(shí)際出了多少,因?yàn)槊總€(gè)月的銷售收入也不多,所以應(yīng)該怎么消化這28萬的庫存?
meizi老師
2021 06/22 09:50
?你好? ?你領(lǐng)用了? 你先去看看 當(dāng)時(shí)公司成立的時(shí)候? ?低值易耗品 你們在電子稅務(wù)局有備案? 核算方法的 ; 看是一次性攤銷的話; 領(lǐng)用就直接計(jì)入成本去核算? ?
84785024
2021 06/22 10:04
這是內(nèi)部帳,金額又比較大,那是否可以按次攤銷? 我聽以前的會(huì)計(jì)說,因?yàn)榉植怀龀杀?,所以是按年去攤的?/div>
meizi老師
2021 06/22 10:11
?你好? ? ?可以的。? ? ?內(nèi)賬的話 你就? 計(jì)入長期待攤費(fèi)用去。 按月來分?jǐn)偘?。 你按年 這個(gè)金額也大的;? 比如 借? ? ?長期待攤費(fèi)用貸周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品? ? 攤銷按月:借成本 貸? ? 長期待攤費(fèi)用??
84785024
2021 06/22 10:22
老師,我把固定資產(chǎn)的那些調(diào)回低值易耗品之后,以前計(jì)提的折舊,能不能直接不沖利潤 分配,直接把以前年度的和今年的,都只做一筆分錄 ,借:累計(jì)折舊,貸:低值易耗品?
meizi老師
2021 06/22 10:26
?你好? ?可以。 反正你是內(nèi)賬 ;這個(gè)沒事的;? ?你描述清楚 內(nèi)容就行了。??
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