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待認(rèn)證進(jìn)項稅額月末怎么處理

84784986| 提問時間:2021 06/22 19:50
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅計入其他應(yīng)收款 1、入賬時: 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021 06/22 19:50
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