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問題已解決

老師,如果公司買材料,3月份已買,款已付,對方4月份才開發(fā)票,這個怎么記會計(jì)分錄呢

84784984| 提問時間:2021 06/24 21:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 公司買材料,3月份已買,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 4月份 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款??
2021 06/24 21:27
84784984
2021 06/24 21:31
4月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,我怎么記呢
84784984
2021 06/24 21:32
這幾個月都不會抵扣
鄒老師
2021 06/24 21:32
你好,是暫時沒有認(rèn)證抵扣,今后會認(rèn)證的意思?
84784984
2021 06/24 21:37
對,因?yàn)槭枪こ?,年底給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,目前都是買材料在用
鄒老師
2021 06/24 21:38
你好 公司買材料,3月份已買,款已付 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 4月份 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款??
84784984
2021 06/24 21:46
好的,謝謝
鄒老師
2021 06/24 21:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?
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