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問(wèn)題已解決

加計(jì)遞減增值稅,增值稅抵減這部分記入營(yíng)業(yè)外收入,那相應(yīng)的附加稅也是這樣做嗎?遞減的部分做到營(yíng)業(yè)外,謝謝老師

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/26 17:37
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好,計(jì)提附加稅時(shí)按照實(shí)際繳納的增值稅來(lái)計(jì)提,所以是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入的
2021 06/26 17:38
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