問題已解決
建筑**證書,交社保。不付工資。怎么做賬?



你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , ????貸:銀行存款等科目??
2021 06/29 16:20

84784949 

2021 06/29 16:25
這種只做社保,不做工資,有沒有什么影響?

鄒老師 

2021 06/29 16:25
你好,有影響,一看就是**行為

84784949 

2021 06/29 16:25
那要怎樣做才不會被看出來

鄒老師 

2021 06/29 16:26
你好,需要正常申報工資?

84784949 

2021 06/29 16:28
意思是要計提工資?那計提了實際不支付。賬對不起來了啊

鄒老師 

2021 06/29 16:29
你好,可以通過現(xiàn)金支付的方式處理?

84784949 

2021 06/29 16:31
老師,你給我說一下完整分錄,我現(xiàn)在有點懵

84784949 

2021 06/29 16:31
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?

鄒老師 

2021 06/29 16:31
你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保/工資
借:應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 , ????貸:銀行存款等,庫存現(xiàn)金

84784949 

2021 06/29 16:32
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?

鄒老師 

2021 06/29 16:34
你好,不需要做盤盈
因為這個是外賬的處理,外賬的現(xiàn)金與實際的現(xiàn)金余額是很難一致的

84784949 

2021 06/29 16:41
我們公司沒有分內(nèi)外賬?

鄒老師 

2021 06/29 16:42
你好,既然沒有分內(nèi)外賬,那就不應(yīng)當(dāng)有這種**行為才是的
