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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這6月份交了20000元房租,壓金2000,衛(wèi)生清潔費(fèi)600,通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的,但發(fā)票還未開(kāi)來(lái),說(shuō)隨時(shí)可以開(kāi),但只開(kāi)租20000元,其他都不開(kāi),怎么做分錄啊



押金借其他應(yīng)收款貸銀行
清潔費(fèi)借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
租金是幾月份的
2021 07/05 19:14

84785028 

2021 07/05 19:17
是一年的,需要攤銷嗎

郭老師 

2021 07/05 19:21
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸其他應(yīng)收款

84785028 

2021 07/05 19:22
老師,房租屬于管理費(fèi)的什么費(fèi)用

郭老師 

2021 07/05 19:24
房租或者辦公費(fèi)的

84785028 

2021 07/05 19:25
老師,發(fā)票沒(méi)到也是這么做嗎?那票到了以后怎么辦

郭老師 

2021 07/05 20:11
是的
借其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款

84785028 

2021 07/05 22:14
老師,你的意思是收到發(fā)票,把之前的沖銷,再按發(fā)票填一張憑證嗎

郭老師 

2021 07/05 22:19
你好對(duì)的是這么做的
