問題已解決
老師,您好。我們公司收到一筆有關(guān)部門補助款,分錄借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-補助收入 這樣做的賬務處理對嗎?



你好,可以這么做的。
2021 07/06 09:43

84784967 

2021 07/06 09:45
但是我做完之后發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)合計數(shù)和負債和所有者權(quán)益合計數(shù)不一致,差額是補助的營業(yè)外收入金額?

郭老師 

2021 07/06 09:49
你好,營業(yè)外收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧。

84784967 

2021 07/06 09:49
今年4月份發(fā)生的,計入營業(yè)外收入了

84784967 

2021 07/06 09:51
是不是4月末的時候把營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里

郭老師 

2021 07/06 09:52
你好,四月份的時候把營業(yè)外收入放到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

84784967 

2021 07/06 09:56
借:營業(yè)外收入
? 貸:本年利潤
是這樣做會計分錄嗎?

郭老師 

2021 07/06 09:57
你好
是的是這個分錄的。
