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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工報(bào)銷工傷醫(yī)藥費(fèi)怎么做賬



您好
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:銀行存款
2021 07/06 22:23

84784983 

2021 07/06 22:24
可不可以省略中間應(yīng)付職工薪酬那一步呢

bamboo老師 

2021 07/06 22:24
應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬那一步 不省略

84784983 

2021 07/06 22:26
給員工補(bǔ)繳5月的社保產(chǎn)生的利息怎么做賬

bamboo老師 

2021 07/06 22:27
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款

84784983 

2021 07/06 22:28
為什么不是營(yíng)業(yè)外支出呢

bamboo老師 

2021 07/06 22:28
利息不是滯納金啊 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

84784983 

2021 07/06 22:34
好吧,謝謝老師

84784983 

2021 07/06 22:45
老師,是這樣的利息,我把圖片給你看吧

84784983 

2021 07/06 22:46
我剛問了另一個(gè)老師,他說的是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出

bamboo老師 

2021 07/07 07:03
您這是支付的利息 不是滯納金
相當(dāng)于您延遲支付了款項(xiàng) 對(duì)方加收利息 銀行存款在您賬戶產(chǎn)生利息收入 對(duì)方再收您利息 都在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算就好了
