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我們公司購(gòu)進(jìn)苗木,假如票價(jià)10000元,免稅,我做分錄是不是該這樣 借 :工程施工—直接材料9100 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅900 貸:應(yīng)付賬款10000這樣對(duì)嗎?那我入工程施工的成本只能入9100了?

84784958| 提問時(shí)間:2021 07/08 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的,只能做這些的,你抵扣了增值稅就不允許抵扣所得稅的。
2021 07/08 14:20
84784958
2021 07/08 14:55
奧,好的,謝謝老師
郭老師
2021 07/08 14:58
不用客氣 工作愉快。
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