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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,想問一下做的應(yīng)收賬款和財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷都應(yīng)記在借方一正一負(fù),結(jié)果做成了一個貸方正數(shù),已經(jīng)結(jié)賬,應(yīng)該怎么沖銷處理



你好!是財(cái)務(wù)費(fèi)用做了貸方數(shù)嗎?需要反結(jié)賬回去更改憑證。否則會影響利潤表。
2021 07/09 13:41

84784956 

2021 07/09 13:56
老師,如果不反結(jié)賬的話,應(yīng)該怎么處理?

84784956 

2021 07/09 14:01
賬已經(jīng)結(jié)完了,這月可以沖銷嗎?

84784956 

2021 07/09 14:05
老師還在嗎?

84784956 

2021 07/09 14:17
老師還在嗎?

QQ老師 

2021 07/09 14:23
你好!上個月的利潤表正確嗎?

84784956 

2021 07/09 14:26
老師,不正確

QQ老師 

2021 07/09 14:30
你好!所以個人建議反結(jié)賬回去,如果不想反結(jié)賬,這個月做一張一模一樣的憑證,數(shù)字寫同方向的紅字就可以。然后再做成正確的。

84784956 

2021 07/09 14:35
好的,謝謝老師!是這樣做的,就是不知道還有沒有再簡單的方法

QQ老師 

2021 07/09 14:48
你好,這樣能保證你的報(bào)表是正確的。

84784956 

2021 07/09 14:52
好的,謝謝

QQ老師 

2021 07/09 14:55
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
