問題已解決
老師,想問下上個季度已交納了增值稅,這個季度開了紅字沖紅發(fā)票,那這個季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?



你好 是的。 你多繳納的 到時可以申請退稅或者申請以后稅費的抵減的
2021 07/12 10:35

84785031 

2021 07/12 10:39
那這個季度我怎么交增值稅呢,怎么填那表?

84785031 

2021 07/12 10:41
我想申請以后稅費的抵減怎么填表

meizi老師 

2021 07/12 10:46
?你好? ? ?你是想抵減的話。 到時 你預繳里面會出來金額 自動抵減的。 原來繳納的分錄? 做借方? 到時? ?你做了增值稅貸方會借貸方抵減處理的?

84785031 

2021 07/12 10:55
不是,就是我這個月不是要交增值稅嗎?那我想抵減我怎么以填那張表呢,插進稅控盤那里是直接退稅款的

meizi老師 

2021 07/12 11:04
?你好? ? ? 抵減 的時候 先去看預繳欄次有 多繳納的金額的。 到時 你正常報你的 本期收入 到時 會自動抵減了 預繳欄次金額? ?剩下的金額? ? 繳納的??

84785031 

2021 07/12 11:21
問題是我現(xiàn)在怎么弄抵減,我怎么交這個季度的增值稅

meizi老師 

2021 07/12 11:33
?你好? ? 預繳欄次里面有金額。 這個不是你單獨去填報的。 這個預繳的金額 會在預繳欄次體現(xiàn)出來的。 自動出來的;??

84785031 

2021 07/12 11:38
那這個月就這樣填上去?

meizi老師 

2021 07/12 11:43
是的預繳里面的金額 是你多繳納的 ;系統(tǒng)會自動出來的?

84785031 

2021 07/12 11:53
那我直接退稅嗎?

meizi老師 

2021 07/12 11:59
?是的。 到時你? 確實多繳納了 你不想抵減 你可以申請退稅的。? ??
