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問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人,去年做了無票收入的客戶,今年讓我們補開發(fā)票,請問我們這樣補票是不是等于重復交稅了?

84784972| 提問時間:2021 07/13 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下你自己把這個無票收入減去允許申報嗎?因為有些稅務局他不允許你沖無票收入。
2021 07/13 15:02
84784972
2021 07/13 15:04
我們今年還是有無票收入的,減去這個補開的無票收入我們無票收入還是正數(shù),意思就是我們把無票收入少報就可以了是嗎?
郭老師
2021 07/13 15:06
你好,對的,是這么做的。
84784972
2021 07/13 15:07
老師,那我們的賬務處理要怎么做呢?
郭老師
2021 07/13 15:09
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784972
2021 07/13 15:24
老師,應收賬款科目是不是應該用以前年度損益調整呢?
郭老師
2021 07/13 15:26
你好,不用以前年度損益調整,這個最后沒有余額的。
84784972
2021 07/13 15:29
那剛才那兩筆分錄不是都互沖平了,我們報稅的數(shù)據(jù)和賬務處理上的數(shù)據(jù)不是還對不上嗎?
郭老師
2021 07/13 15:38
你好,填寫零就可以的。
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