問(wèn)題已解決
減免的印花稅記到營(yíng)業(yè)外收入嗎



你好,減免的印花稅不需要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
2021 07/14 16:55

84785022 

2021 07/14 16:56
老師,那應(yīng)該怎么記,印花稅減免了一半怎么做分錄?

鄒老師 

2021 07/14 16:56
你好,按減免之后實(shí)際需要 繳納的稅款金額,做繳納印花稅的分錄就是了?

84785022 

2021 07/14 16:59
是不是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅 貸:銀行存款
金額就是實(shí)繳的

鄒老師 

2021 07/14 17:01
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候
借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款

84785022 

2021 07/14 17:25
老師,再問(wèn)一下所得稅季報(bào)附表2,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表要申報(bào)嗎?我們這個(gè)是總機(jī)構(gòu)

84785022 

2021 07/14 17:29
剛才打客服和稅局咨詢(xún)說(shuō)根據(jù)自身情況填報(bào),我們總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)是同一市區(qū)的,是合并申報(bào),這個(gè)附表是否要申報(bào)

鄒老師 

2021 07/14 17:30
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。
之前是印花稅的問(wèn)題,現(xiàn)在是企業(yè)所得稅,完全不相關(guān)
