問題已解決
老師,員工出差報銷住宿費,專用發(fā)票金額500元,但公司制度規(guī)定只能報銷400元,我應該怎么做賬呢?



您好
借:管理費用—差旅費400
貸:銀行存款400
2021 07/14 19:25

84785016 

2021 07/14 19:26
我們是一般納稅人,這個不要做進項稅轉出嗎?應該怎么做呢?

思頓喬老師 

2021 07/14 19:50
借:管理費用(400-發(fā)票上的稅額)
借:應交稅費*增值稅-進項(發(fā)票上的稅額)
貸:銀行存款400

思頓喬老師 

2021 07/14 19:50
請問還有什么可以幫您的呢?
