問(wèn)題已解決
老師,我問(wèn)一下,客戶退回來(lái),上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,我當(dāng)月沖紅應(yīng)該怎么做帳?



你好,紅沖的分錄是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 07/15 12:04

84784990 

2021 07/15 12:06
老師如果單價(jià)有差額是不是還要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的成本

鄒老師 

2021 07/15 12:06
你好,借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了啊??

84784990 

2021 07/15 12:07
然后就完了對(duì)吧 當(dāng)月重新開(kāi)的到月底一結(jié)轉(zhuǎn)成本起可以嗎

鄒老師 

2021 07/15 12:08
你好,然后根據(jù)重新開(kāi)具的發(fā)票做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?

84784990 

2021 07/15 12:18
老師 是不是沖紅要開(kāi)一張紅字發(fā)票啊

鄒老師 

2021 07/15 12:19
你好,是的,是這樣 的
