問(wèn)題已解決
老師好,有幾個(gè)客戶打了2萬(wàn)進(jìn)公司基本戶,可是我能有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我把這些錢(qián)報(bào)到營(yíng)業(yè)收入里,那么問(wèn)題是:增值稅申報(bào)的時(shí)候,要不要申報(bào)未開(kāi)票收入?



你好,你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方是你的貨物收入嗎?
2021 07/15 13:25

84784998 

2021 07/15 13:26
是的,老師,

郭老師 

2021 07/15 13:27
你好,那就需要申報(bào)無(wú)票收入的,如果以后也不開(kāi)發(fā)票,這么申報(bào)可以,如果以后開(kāi)發(fā)票的話,盡量的不要申報(bào)無(wú)票收入,先做預(yù)收賬款。

84784998 

2021 07/15 13:53
我開(kāi)始以為以后也不開(kāi)票了做收入的話,增值稅就不用交稅了?只需要報(bào)企業(yè)所得稅,原來(lái)增值稅也要補(bǔ)交稅呀

郭老師 

2021 07/15 13:55
增值稅需要正常交的。

郭老師 

2021 07/15 13:55
超過(guò)了銷售額,需要正常繳納。
