問題已解決
老師您好,麻煩問下增值稅納稅申報表應(yīng)交增值稅怎么計算?



你好,一般計算公式應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出-免抵退貨物應(yīng)退稅額)
2021 07/20 16:02

84785031 

2021 07/20 16:08
老師,麻煩看下這個應(yīng)交增值稅是不是銷項—進項,應(yīng)交增值稅:—4698.87=6084.9—10783.77

夏天老師 

2021 07/20 16:11
是的,多出來的部分留抵到下月抵扣

84785031 

2021 07/20 17:17
好的,謝謝老師。

夏天老師 

2021 07/20 17:17
不用客氣,希望有幫到你
