問題已解決
省撥專項資金收到的時候借:銀行存款。貸:專項應(yīng)付款。購買材料設(shè)備的時候怎么記賬?



同學(xué)你好!收到的話
借:銀行存款
? ?貸:遞延收益
購買設(shè)備等固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
? ? ?貸:銀行存款
后期折舊
借:管理費用等
? ? ?貸:累計折舊
對應(yīng)的
借:遞延收益
? ? 貸:其他收益
2021 07/21 07:55

84785024 

2021 07/21 08:30
培訓(xùn)老師說要計入專項應(yīng)付款,不能計入遞延收益

許老師 

2021 07/21 08:31
不是的啊? ?我這個是按照會計制度來的
